为加强和规范审计工作,建立健全审计制度,保证审计工作的独立性、客观性,中邮资本管理有限公司依据内部审计相关法律法规和行业规范以及集团公司内部审计管理相关制度,结合公司实际情况,制定并印发了《中邮资本管理有限公司内部审计实施细则(试行)》。
该细则明确了公司内部审计的职责,梳理了内部审计对公司本部和下属子公司的审计权限,规范了内部审计工作程序以及审计结果的应用。同时,对审计人员的职业操守和纪律准则也提出了要求。
规章制度是企业内部的管理规范,制度体系是依法治企的基础。下一步,中邮资本将依据《中邮资本管理有限公司内部审计实施细则(试行)》对各部门和下属子公司开展定期或不定期的审计或内控检查,保证制度执行真正落到实处。