近期,公司对现有的内控制度进行了梳理和评价,并且对最新的监管制度进行了研究。风险合规部根据梳理和研究的结果制定了内控制度修改和完善的方案,各部门按照方案对现有制度进行了修改和完善,并且按照监管要求在投资、风控、运营、财务管理方面制定了新的内控管理制度。通过本次内控制度的修订工作,公司的内控管理和风险合规管理不断完善,公司各项工作的规范性得到进一步提高。
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